区审计局:把握重点 持续健全完善制度体系

发布时间:2022-11-18 文章来源:区审计局

今年以来,顺义区审计局认真梳理在机关制度建设和内部管理等方面的短板和薄弱环节,聚焦重点领域、重点岗位、关键环节,先后新建、修订、完善一系列内部管理制度机制,推进制度有效执行,切实防范廉政风险,为持续纵深推进全面从严治党提供有力抓手。

一是规范决策程序,健全议事决策制度。严格执行民主集中制原则,结合上级最新规定和要求,先后新建、修订《党组议事规则》、《局长办公会议事规则》、《“三重一大”决策实施办法》等制度,进一步提升议事决策科学化、制度化、规范化水平。

二是规范日常管理,完善内部控制体系。坚持从严管理,认真查漏补缺,先后健全完善《政府采购内控管理制度》《机关财务管理制度》《预算管理规定》《请假休假制度》,明确各重点环节的工作程序、审批流程、工作要求,提升机关规范化管理水平。

三是规范权力运行,健全廉政监督机制。加强审计权力运行监督和风险防控,动态更新《权力运行风险防控流程图》,认真落实针对涉权人员的《定期廉政谈话提醒制度》《日常监督检查制度》,通过签订承诺书-定期廉政提醒-日常监督检查-审后廉政回访形成完整链条,将监督贯穿审计工作全流程各环节,切实加强对审计人员的履职监督和廉政监督。

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